Description du poste
Missions principales :
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Réaliser les rapprochements entre factures, commandes et bons de réception.
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Analyser, contrôler et traiter les écarts éventuels.
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Assurer le suivi, lenregistrement et le traitement des factures dans les outils comptables.
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Répondre aux sollicitations des fournisseurs concernant le statut des factures et des paiements.
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Effectuer les relances auprès des interlocuteurs internes afin dobtenir les validations nécessaires.
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Participer aux phases de test dans le cadre du projet de dématérialisation des factures fournisseurs.
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Contribuer à lamélioration continue des processus de traitement du cycle fournisseurs.
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Participer aux opérations de clôture comptable selon les besoins du service.
Ce poste est basé à proximité d'EVRY pour une mission de 3 mois renouvelable
Salaire 30/35ke
De formation BAC ou BAC+2, vous avez 5 ans d'expérience sur un poste similaire
La connaissance d'un ERP type SAP est un plus pour ce poste