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ONaCVG - Responsable de la mission contrôle interne et contrôle de gestion H/F

Ministère des Armées·APPRENTICESénior
Salaire non indiqué
Résumé Vox
  • Rôle principal: Responsable de la conception, déploiement et suivi du contrôle interne et de la gestion, encadrant une équipe et assurant le suivi transversal des activités.
  • Compétences clés: Expérience en contrôle interne, contrôle de gestion, analyse de données, modélisation des processus, maîtrise des outils bureautiques, capacité à rédiger et hiérarchiser.
  • Conditions et exigences: Bac +4/5, 5 à 10 ans d'expérience, expérience significative dans des fonctions similaires, rigueur, esprit d'équipe, réactivité.
  • Activités annexes: Organisation de documentation, participation à la certification des comptes, suivi du contrat d'objectif performance.
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Description du poste

En articulation avec cette mission de contrôle interne, le/la responsable de mission est chargé(e) d'autres missions impliquant un suivi transversal de l'activité (cf. COP), des processus et procédures mis en œuvre en interne. Il/elle est en charge du contrôle de gestion et ainsi du suivi de l'ensemble des indicateurs et tableaux de bord. Il/elle aura à encadrer un contrôleur interne et un apprenti contrôleur de gestion. Activités principales: - Conception et déploiement du dispositif de contrôle interne : o Organisation et animation du dispositif CIF o Analyse des risques (Cartographie des risques) o Elaboration, actualisation et pilotage de la mise en œuvre du plan d'action avec les acteurs concernés, - Restitution des résultats de contrôle interne : o Organisation et administration de la comitologie dédiée au contrôle interne o Présentation des résultats et des outils de pilotage (cartographie des risques et plan d'action) o Renseignement et analyse des tableaux de bord de contrôle interne - Evaluation de l'efficience du dispositif : o Réalisation de diagnostiques et d'audits des processus et procédures internes o Identification des points d'amélioration et adaptation du dispositif. o Evaluation de la maturité du dispositif (EMR) - Mise en œuvre du contrôle de gestion : o Mettre en œuvre les outils de reporting et de pilotage pour la direction générale et les différentes missions de l'office en matière de budget o Contribuer à la documentation et au contrôle des processus relatifs aux tableaux de bord - Relations techniques avec la Tutelle et les administrations en charge du suivi des opérateurs Activités annexes: o Organisation, rédaction et actualisation de la documentation du contrôle interne : organigrammes fonctionnels, notes de procédures, plan de contrôles, grilles de contrôles, charte de contrôle interne, … o Participation aux travaux de certification des comptes o Suivre la mise en œuvre du contrat d'objectif performance Bac +4/5 dans le domaine du contrôle interne et du contrôle de gestion financier 5 à 10 ans d'expérience dans la fonction Expérience significative dans des fonctions similaires (+ de 3 ans) - Capacité à mobiliser et à transmettre - Capacité à hiérarchiser et à simplifier - Capacité à rédiger - Rigoureux - Méthodique - Esprit d'équipe - Réactivité - Réalisation des contrôles - Analyse de données et élaboration d'indicateurs - Modélisation des processus et procédures - Maitrise des outils bureautique (Traitement de texte, tableur, …)

Panneau de transparence

Source originale
meteojob.com
Publiée
18 juil. 2026 · date réelle
Dernière vérification
il y a 5 heures
Score de qualité
35/100
Salaire indiqué0
Entreprise identifiée0
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Description complète20

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